Faktúra č. DFB0108/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0108/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 45,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0063/22
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť