Faktúra č. DFB0104/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/25
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravky-OV
  • Dátum doručenia: 24.01.2025
  • Celková hodnota: 340,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0091/25
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť