Faktúra č. DFB0099/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0099/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV-Deň remesiel
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 52,74 €
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť