Faktúra č. DFB0098/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0098/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-kotol-dielne
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 200,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0137/25
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť