Faktúra č. DFB0092/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0092/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 6 283,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0107/25
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť