Faktúra č. DFB0092/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0092/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 23.02.2021
  • Celková hodnota: 4 814,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0091,0092/21
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť