Faktúra č. DFB0065/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0065/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 147,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002/20
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť