Faktúra č. DFB0063/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0063/24
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec Verona-3ks
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 610,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0700/23,0128/24
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť