Faktúra č. DFB0060/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0060/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-server,SSD disk Samsung 980PRO 1TB-1ks
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 341,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0104/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť