Faktúra č. DFB0052/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0052/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-cyklotrenažér
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0071/23
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť