Faktúra č. DFB0043/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 288,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0025/23
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť