Faktúra č. DFB0042/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0042/21
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-preplatok-2020
  • Dátum doručenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: -1 779,80 €
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť