Faktúra č. DFB0040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 16.01.2025
  • Celková hodnota: 153,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0056/25
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť