Faktúra č. DFB0038/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0038/22
  • Popis fakturovaného plnenia: predplatné-on-line Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC-r.2022,2023
  • Dátum doručenia: 21.01.2022
  • Celková hodnota: 197,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0051/22
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť