Faktúra č. DFB0035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2023/1,dávkovače-prenájom
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 633,56 €
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť