Faktúra č. DFB0031/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0031/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-preplatok-2018
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: -1 039,08 €
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť