Faktúra č. DFB0022/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0022/24
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-vyúčtovanie r. 2023-preplatok
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 2 010,84 €
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť