Faktúra č. DFB0011/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0011/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota: 445,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0026/22
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť