Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0531 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 34,08 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0539 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 453,64 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0534 poradenstvo-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 59,04 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0533 balená voda-škola+dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 380,44 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0540 oprava-náradie-dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tekol s.r.o. 35787937 203,60 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0529 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Patrik Púčik 51771578 124,74 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0528 PHM-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 444,19 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0536 nábytok-študentské sedenie-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mušla s.r.o. 47592265 978,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFPC0042 záloha-el.energia 5/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 790,70 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0039 záloha-teplo-5/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 030,00 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0041 tel.popl.-mobil.sieť-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 63,57 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0040 tel.popl.-pevná sieť-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,15 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0521 záloha-el.energia-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 2 033,23 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0522 výkon zodp.osoby-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 79,95 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0523 kybernetická bezp.-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0524 plyn-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 240,00 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0525 záloha-teplo-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 220,00 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0520 internet-dielne-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Business Services, a.s. 50087487 43,05 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0519 tel.popl.-mobil.sieť-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 165,45 € 02.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFST0201 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 161,61 € 30.04.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFST0198 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 261,66 € 30.04.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFST0199 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Patrik Púčik 51771578 3 627,96 € 30.04.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFST0202 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 142,80 € 30.04.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFST0197 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 814,65 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFST0200 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 489,38 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFST0203 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 1 211,30 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFST0204 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 400,18 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0517 dvere-3ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MODO design s. r. o. 46999531 918,28 € 28.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0516 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BOD s.r.o. 31361480 31,00 € 28.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0518 príprava,realizácia-verejné obstarávanie-potraviny ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Weyland Consulting s. r. o. 55321470 1 000,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Faktúra