Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0551 tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,90 € 06.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFPC0045 vyúčtovanie-teplo-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 33,32 € 06.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0545 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 255,69 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0546 pranie-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Juraj Gajdoš GARDE 37253620 384,87 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0542 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 53,44 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0547 výkon prac.zdrav.služby-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 50,76 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0544 sklad-čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 GABRO CARE FOR STONE, s.r.o. 43854486 243,98 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0541 prev.horúcovodnej stanice-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 526,80 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0548 vyúčtovanie-teplo-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 85,66 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0543 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 71,40 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFST0205 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BELL Zvolen a.s. 35761628 95,20 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0206 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,08 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFPC0044 pranie bielizne-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Juraj Gajdoš GARDE 37253620 170,72 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0043 prev.horúcovodnej stanice-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 351,18 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0526 Test štruktúry inteligencie-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PSYCHOPROF, spol. s r.o. 34132988 283,00 € 04.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0527 tel.popl.-pevná sieť-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 203,58 € 04.05.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0530 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 388,22 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0532 učebné pomôcky-športové potreby-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BODY FIT s.r.o. 46862579 877,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0537 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 197,29 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0538 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 83,90 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0531 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 34,08 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0539 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 453,64 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0534 poradenstvo-2026/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 59,04 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0533 balená voda-škola+dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 380,44 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0540 oprava-náradie-dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tekol s.r.o. 35787937 203,60 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0529 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Patrik Púčik 51771578 124,74 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0528 PHM-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 444,19 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0536 nábytok-študentské sedenie-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mušla s.r.o. 47592265 978,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFPC0042 záloha-el.energia 5/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 790,70 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0039 záloha-teplo-5/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 030,00 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra