Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0235/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 80,22 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0237/25 frézka-4ks,doraz list.-1ks-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Oto Hroba - STEPS NITRA 53344154 1 645,00 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0242/25 zrkadlo HOLL-MIRROR Britney-2ks-kozmetičky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Intersmart s.r.o. 24224511 220,20 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0241/25 kulmofén Dyson Airwrap complete Long HS05-1ks-kaderníčky-VP-131O Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 NAY, a.s. 35739487 593,99 € 03.03.2025 Faktúra
DFB0244/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 349,68 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0252/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 49,06 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0243/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 191,70 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0246/25 prev.horúcovodnej stanice-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 526,80 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0239/25 kybernetická bezp.-2025/3 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0240/25 výkon zodp.osoby-2025/3 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 79,95 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0245/25 balená voda-škola,poháre Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 163,40 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0247/25 záloha-teplo-2025/3 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 875,20 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0248/25 plyn-2025/3 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0238/25 internet-dielne-2025/3 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Business Services, a.s. 50087487 43,05 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0249/25 tel.popl.-mobil.sieť-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 169,63 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0250/25 záloha-el.energia-2025/3 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 2 454,41 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0251/25 tel.popl.-pevná sieť-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,63 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFP0019/25 záloha-teplo-3/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 284,80 € 03.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP0021/25 záloha-el.energia 3/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 954,49 € 03.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFJ0073/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Frape catering s.r.o. 44178450 2 271,40 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0074/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 138,34 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0077/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 2 327,75 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0078/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 2 517,18 € 28.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0079/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 918,75 € 28.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0080/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 902,28 € 28.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0082/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 061,93 € 28.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0075/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 287,87 € 28.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0076/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 808,59 € 28.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0081/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 477,92 € 28.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0233/25 tabuľa komb.-16ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 B2B Partner s.r.o. 44413467 984,00 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra