Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0047/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 170,50 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFJ0048/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 700,26 € 05.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0119/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 437,03 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0124/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 208,40 € 04.02.2025 06.02.2025 Faktúra
DFB0120/25 sp.materiál-kozmetičky-TV,sada japon.manik.Shine-1ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Nechtovyraj s.r.o. 47032065 150,04 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0122/25 výkon prac.zdrav.služby-2025/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 50,76 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFP0008/25 prev.horúcovodnej stanice-1/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 351,18 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0123/25 sklad-hygienické potreby-2025/1,dávkovače-prenájom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 934,19 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0121/25 lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava (15ks) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CK ANDROMEDA s.r.o. 52139859 2 250,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFP0009/25 tel.popl.-mobil.sieť-1/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 61,08 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0103/25 dodávka,montáž-nerez.dymovod-ŠJ-§69 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Robert Kuczman KOMINOX 34429239 627,40 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0114/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 89,52 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0118/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 52,37 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0117/25 balená voda-škola,poháre Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 188,22 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0115/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 174,75 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0113/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 80,17 € 03.02.2025 Faktúra
DFB0116/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 67,83 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0102/25 sklad-kozmetičky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOR LIFE s.r.o. 49977580 191,05 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0107/25 propagácia-MY stredné školy, Trnavské ECHO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Petit Press, a.s. 35790253 1 398,51 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0108/25 propagácia-PARDON Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Petit Press, a.s. 35790253 159,90 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0111/25 prev.horúcovodnej stanice-2025/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 526,80 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0105/25 výkon zodp.osoby-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 79,95 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0106/25 kybernetická bezp.-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0101/25 sp.materiál-kozmetičky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Beauty Academy, s. r. o. 51928396 89,41 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0109/25 členský poplatok-r.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 SANET 17055270 33,00 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0112/25 internet-dielne-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Business Services, a.s. 50087487 43,05 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0110/25 PHM-2025/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 195,95 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0130/25 ozonizér-1ks,prístroj Hydrogen H2-1ks,stolík-1ks,sklad-kozmetik-vizážista Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Wolfert, s. r. o. 44744935 600,60 € 03.02.2025 06.02.2025 Faktúra
DFB0131/25 sauna na vlasy-1ks-kaderníčky-internát Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Wolfert, s. r. o. 44744935 545,00 € 03.02.2025 06.02.2025 Faktúra
DFJ0036/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 2 105,55 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra