DFB0305/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0029/25 |
vodné,stočné-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
285,12 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0028/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
318,33 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,26 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/25 |
dezinfekcia-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
350,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/25 |
výškové práce-umývanie okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
150,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
262,51 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0027/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
295,20 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,55 € |
14.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 722,05 € |
14.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
78,17 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,85 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,90 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,05 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
66,32 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
51,46 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/25 |
služby technika PO-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FelixRem s.r.o. |
52711064 |
|
43,01 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,59 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0096/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
978,31 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/25 |
členský poplatok-r.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
420,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/25 |
tabuľka-elok.prac. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
55,35 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,50 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/25 |
revízia-el.spotrebiče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
5 638,32 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/25 |
sp.materiál-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
320,65 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/25 |
oprava-kosačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TETYS s.r.o. |
36574465 |
|
54,89 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0092/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,71 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,21 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |