Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0305/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 73,19 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFP0029/25 vodné,stočné-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 285,12 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFP0028/25 vyúčtovanie-el.energia-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 318,33 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0293/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 103,26 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0294/25 dezinfekcia-telocvičňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tomáš Kurilla 44398981 350,00 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0295/25 výškové práce-umývanie okien Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tomáš Kurilla 44398981 150,00 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0291/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 262,51 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0292/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 73,19 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0027/25 oprava výťahu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Jozef LÁVEČKA - Elektroservis 33504172 295,20 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFJ0097/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 51,55 € 14.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFJ0098/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 722,05 € 14.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0287/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 78,17 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0283/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 192,85 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0284/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 85,90 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0288/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 77,05 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0289/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 66,32 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0285/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 JUEL s.r.o. 36235334 51,46 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0286/25 služby technika PO-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing.Eva Klementová 43868649 30,00 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0290/25 potraviny-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FelixRem s.r.o. 52711064 43,01 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0281/25 školenie-p.Šipkovská Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Seminaria, s.r.o. 26426218 109,59 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0095/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0096/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 978,31 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0282/25 členský poplatok-r.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 420,00 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0280/25 tabuľka-elok.prac. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Váry s.r.o. 47517824 55,35 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0278/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 57,50 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0279/25 revízia-el.spotrebiče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 5 638,32 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0277/25 sp.materiál-kaderníčky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KadernickyServis s.r.o. 55005781 320,65 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0276/25 oprava-kosačka Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TETYS s.r.o. 36574465 54,89 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0092/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 31,71 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0093/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 455,21 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra