DFP0034/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/25 |
internet-dielne-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,01 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/25 |
robot univer. 10l RM-100H-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
1 681,56 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/25 |
materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
13,22 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
739,88 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/25 |
poradenstvo-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0031/25 |
záloha-teplo-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 206,40 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
939,36 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
218,88 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/25 |
deratizácia-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/25 |
čistenie-lapač tukov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/25 |
poradenstvo-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
22,85 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
139,08 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0126/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/25 |
učebné pomôcky-chémia-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
278,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0130/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 211,46 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0131/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0129/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 005,24 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0127/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
229,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0128/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
638,40 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,12 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
807,82 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,39 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
645,32 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
115,35 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/25 |
parapety-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
146,65 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |