DFB0744/25 |
pranie-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
391,51 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0743/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
504,90 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/25 |
kybernetická bezp.-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0740/25 |
internet-dielne-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0742/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,07 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0738/25 |
PHM-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
49,99 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0741/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,64 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0734/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0732/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 582,47 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0733/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0730/25 |
učebnice,edukačné publ.-Literatúra-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 581,20 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0731/25 |
učebnice,edukačné publ.-SLJ-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 912,00 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0729/25 |
záloha-el.energia-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 408,90 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0726/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
1 246,83 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0727/25 |
licenčný poplatok-sosos-trnava.sk-r.2025-2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
442,80 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0728/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
70,23 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0722/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
158,40 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0724/25 |
výkon zodp.osoby-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0725/25 |
poradenstvo-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0723/25 |
balená voda-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
115,79 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0721/25 |
nábytok kancel.-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Sereď s.r.o. |
51825627 |
|
306,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0717/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
438,40 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0718/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
290,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0719/25 |
záloha-teplo-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 160,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0720/25 |
plyn-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0079/25 |
elektroinštalačné práce-miestnosť č. 215 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
593,06 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0716/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
56,80 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0715/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25 |
KV-rekonštrukcia-nákladný výťah |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
41 266,50 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/25 |
KV-rekonštrukcia-osobný výťah |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
52 398,00 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |