Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0656/25 vozík-3ks,helma sušiaca-1ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Detail - Hair style s.r.o. 29211701 485,53 € 19.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0658/25 potraviny-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 12,60 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0659/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,04 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0655/25 sklad-hygienické potreby-2025/6,dávkovače-prenájom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 934,19 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0657/25 mreže bezpečnostné-cukrárska dielňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DAFIM s.r.o. 52117910 1 696,66 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0650/25 UV sterilizátor-1ks,žehlička-6ks,taburetka-2ks,cvičná hlava-20ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KadernickyServis s.r.o. 55005781 3 056,15 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0653/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 OS - LEON, s.r.o. 45975418 404,60 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0652/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 31,94 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0651/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 18,98 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0654/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BOD s.r.o. 31361480 15,11 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0647/25 vysávač Karcher WD5-1ks,rádio Sencor-1ks-kaderníctvo-nové Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FAST PLUS, s.r.o. 35712783 239,40 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0648/25 inventár-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Berndorf Sandrik s. r. o. 36639893 3 134,99 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0649/25 monitorovacie služby-GPS-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 INFOCAR a.s. 35773090 82,53 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0645/25 výčapné zar. KONTAKT 155/K-1ks-VP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HKKR s.r.o. 46642927 1 621,45 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0646/25 príslušenstvo,montáž Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HKKR s.r.o. 46642927 252,91 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0644/25 kvetinová výzdoba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FLORALart s.r.o. 50082426 500,00 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0643/25 služby technika PO-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing.Eva Klementová 43868649 30,00 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0641/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 82,63 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0642/25 sklad-čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tatrachema, v.d. 31434193 1 218,87 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0639/25 doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Jelka Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Šemabus s. r. o. 54016754 320,00 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0640/25 učebné pomôcky-figurína,cprCUBE,AED tréner-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HELAGO-SK, s. r. o. 47479256 781,54 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0632/25 hák hnetací-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Peter Špik 30278953 49,30 € 11.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0635/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 256,04 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0636/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 180,40 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0637/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,24 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0638/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 25,04 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0634/25 maliarske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 VA-LENT mont s.r.o. 50450662 930,00 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0633/25 nábytok-študentské sedenie-taburety-26ks-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mušla s.r.o. 47592265 4 709,00 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0230/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 126,29 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFJ0229/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 988,39 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra