DFB0656/25 |
vozík-3ks,helma sušiaca-1ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
485,53 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0658/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
12,60 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,04 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0655/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/6,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/25 |
mreže bezpečnostné-cukrárska dielňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DAFIM s.r.o. |
52117910 |
|
1 696,66 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0650/25 |
UV sterilizátor-1ks,žehlička-6ks,taburetka-2ks,cvičná hlava-20ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
3 056,15 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0653/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
404,60 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0652/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,94 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0651/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
18,98 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0654/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
15,11 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/25 |
vysávač Karcher WD5-1ks,rádio Sencor-1ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
239,40 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
3 134,99 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0649/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/25 |
výčapné zar. KONTAKT 155/K-1ks-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HKKR s.r.o. |
46642927 |
|
1 621,45 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/25 |
príslušenstvo,montáž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HKKR s.r.o. |
46642927 |
|
252,91 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/25 |
služby technika PO-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,63 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
1 218,87 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/25 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Jelka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
320,00 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/25 |
učebné pomôcky-figurína,cprCUBE,AED tréner-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HELAGO-SK, s. r. o. |
47479256 |
|
781,54 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/25 |
hák hnetací-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Špik |
30278953 |
|
49,30 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,04 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,40 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,24 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0638/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
25,04 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
930,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/25 |
nábytok-študentské sedenie-taburety-26ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 709,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0230/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 126,29 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0229/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
988,39 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |