Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0744/25 pranie-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Juraj Gajdoš GARDE 37253620 391,51 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0743/25 vodné,stočné,zrážková voda-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 504,90 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0739/25 kybernetická bezp.-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0740/25 internet-dielne-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Business Services, a.s. 50087487 43,05 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0742/25 tel.popl.-mobil.sieť-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,07 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0738/25 PHM-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 49,99 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0741/25 tel.popl.-pevná sieť-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 203,64 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0734/25 tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,90 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0732/25 obalový mat.-A,C,OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 2 582,47 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0733/25 výkon prac.zdrav.služby-2025/7 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 50,76 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0730/25 učebnice,edukačné publ.-Literatúra-TV-RO 946/V/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2 581,20 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0731/25 učebnice,edukačné publ.-SLJ-TV-RO 946/V/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2 912,00 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0729/25 záloha-el.energia-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 3 408,90 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0726/25 sklad-čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tatrachema, v.d. 31434193 1 246,83 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0727/25 licenčný poplatok-sosos-trnava.sk-r.2025-2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 442,80 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0728/25 mzdová agenda-Modul GDPR Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 70,23 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0722/25 sklad-kanc.potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 158,40 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0724/25 výkon zodp.osoby-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 79,95 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0725/25 poradenstvo-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 59,04 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0723/25 balená voda-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 115,79 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0721/25 nábytok kancel.-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Drevona Sereď s.r.o. 51825627 306,00 € 31.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0717/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 438,40 € 30.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0718/25 vývoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EVICON s.r.o. 50391241 290,00 € 30.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0719/25 záloha-teplo-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 160,00 € 30.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0720/25 plyn-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 30.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFP0079/25 elektroinštalačné práce-miestnosť č. 215 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marell s.r.o. 46572716 593,06 € 29.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0716/25 prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 56,80 € 28.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0715/25 servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 eSoft s.r.o. 36051799 133,50 € 21.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFK0003/25 KV-rekonštrukcia-nákladný výťah Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 41 266,50 € 21.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFK0004/25 KV-rekonštrukcia-osobný výťah Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 52 398,00 € 21.07.2025 12.08.2025 Faktúra