Faktúra č. 26DFST0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFST0199
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 3 627,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0367/26
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť