Faktúra č. 26DFST0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFST0119
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.03.2026
  • Celková hodnota: 89,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0280/26
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť