Faktúra č. 26DFST0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFST0039
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.01.2026
  • Celková hodnota: 80,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0021/26
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť