Faktúra č. 26DFBV0839

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0839
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky,chňapky-ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.09.2026
  • Celková hodnota: 142,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0615/26
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť