Faktúra č. 26DFBV0189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0189
  • Popis fakturovaného plnenia: žehlička-3ks,trojkulma-2ks-TV
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 343,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0185/26
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť