Faktúra č. 26DFBV0177

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0177
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-kaderníčky-internát-211
  • Dátum doručenia: 11.02.2026
  • Celková hodnota: 756,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0210/26
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť