Faktúra č. 26DFBV0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0037
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0880/25
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť