Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0020 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 362,00 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0017 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 70,33 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0018 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 29,24 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0016 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 474,03 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0021 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 72,45 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0015 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 71,40 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0013 nábytok-študentské sedenie-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mušla s.r.o. 47592265 3 144,00 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFP0135/25 vodné,stočné,zrážková voda-12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 523,43 € 12.01.2026 21.02.2026 Faktúra
0031/26 Objednávame u Vás členský príspevok na rok 2026. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 224,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0032/26 Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových spotrebičov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ľuboš Masarovič - KASKY 30373565 650,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0033/26 Objednávame u Vás revíziu tlakových nádob vo výmenníkovej stanici. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ľuboš Masarovič - KASKY 30373565 500,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0034/26 Objednávame u Vás servis záhradnej kosačky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MOUNTFIELD SK, s.r.o. 36377147 500,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0035/26 Objednávame u Vás nákup zimných a letných pneumatík na OPEL CARAVELLA. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MIKONA -MTG pneu 36221783 1 500,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0036/26 Objednávame u Vás napojenie kuchynského robota pre výrobu buchiet. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MEREGA CONTROLS s.r.o. 36354457 853,73 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0037/26 Objednávame u Vás tonery: - HP CF, CE, W - 36ks, - Canon - 24ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 700,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
0038/26 Objednávame u Vás 10 kg kávy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Coffee partners s.r.o. 46127526 250,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
DFB1265/25 vyúčtovanie-el.energia-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 667,93 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB1266/25 služby BOZP,OPP,CO-2025/4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 369,00 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB1267/25 služby technika PO-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing.Eva Klementová 43868649 30,00 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB1268/25 pranie-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Juraj Gajdoš GARDE 37253620 372,20 € 09.01.2026 05.02.2026 Faktúra