Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1261/25 tel.popl.-mobil.sieť-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 160,01 € 05.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB1258/25 PHM-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 227,92 € 05.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB1260/25 tel.popl.-pevná sieť-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 203,50 € 05.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFP0126/25 tel.popl.-mobil.sieť-12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 61,07 € 05.01.2026 21.02.2026 Faktúra
DFP0127/25 tel.popl.-pevná sieť-12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,15 € 05.01.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB1256/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 146,76 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB1257/25 prenájom-kopír.stroj-spl.č.24/48,4/48,1/48 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 118,41 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
26DFBV0002 záloha-el.energia-2026/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 2 033,23 € 02.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0006 servisný poplatok-el.nástenka-2026/1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 eSoft s.r.o. 36051799 159,00 € 02.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0004 výkon zodp.osoby-2026/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 79,95 € 02.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0005 poradenstvo-2026/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 59,04 € 02.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFBV0001 záloha-teplo-2026/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 328,80 € 02.01.2026 05.02.2026 Faktúra
26DFPC0001 záloha-el.energia 1/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 790,70 € 02.01.2026 Faktúra
Zmluva č. 20/2026/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstrve č. S26T400004 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 50,00 € 01.01.2026 01.01.2026 25.02.2026 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva