Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0188/26 Objednávame u Vás: - biely uterák 20ks, - deka biela 5ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 200,00 € 04.02.2026 05.02.2026 Objednávka
0189/26 Objednávame u Vás: - 3-dielna darčeková sada 50ks, - 3-dielna darčeková sada 50ks, - sada poznámkových bločkov 160ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 VISI INVEST s. r. o. 47815507 3 944,12 € 04.02.2026 05.02.2026 Objednávka
0190/26 Objednávame u Vás meranie úniku vody z kúrenia. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Únik vody s.r.o. 50080954 200,00 € 04.02.2026 05.02.2026 Objednávka
0191/26 Objednávame u Vás strihací strojček - 2ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KadernickyServis s.r.o. 55005781 440,00 € 04.02.2026 05.02.2026 Objednávka
0192/26 Objednávame u Vás opravu kávovaru NIVONA. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TAMPER s.r.o. 44189486 100,00 € 04.02.2026 05.02.2026 Objednávka
0193/26 Objednávame u Vás 3ks Turbo hybrid - tyčový vysávač. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Chal-Tec GmbH DE46906833 390,00 € 04.02.2026 05.02.2026 Objednávka
26DFBV0061 podnožník-3ks,žehlička-3ks,fén-2ks,sp.mat.-kaderníčky-internát Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KadernickyServis s.r.o. 55005781 690,02 € 04.02.2026 05.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 9/2026/SOŠOaSTt Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 6/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 5 070,01 € 04.02.2026 15.02.2026 14.02.2027 09.02.2026 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
26DFBV0125 obalový mat.-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 192,00 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0126 sklad-kanc.potreby-papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 1 159,89 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0127 sklad-kanc.potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 381,30 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0118 terapeutické karty-Resilio záťažové situácie a zdroje zvládania-šk.psych. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TERRAIN, s.r.o. 52140113 36,80 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0124 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 903,26 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0116 učebné pomôcky-kozmetičky-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Laurini s. r. o. 54949432 717,53 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0122 sklad-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 298,15 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0120 plyn-2026/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 240,00 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0117 mixér ponor.-1ks,výrobník rastl.mlieka-1ks-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 NAY, a.s. 35739487 360,22 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0128 uteráky,deky-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 320,42 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0119 vyúčtovanie-teplo-2026/1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 220,61 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0121 záloha-teplo-2026/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 853,60 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra