Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0549/26 Objednávame u Vás letný servis klimatizácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KMKLIMA s.r.o. 44855222 250,00 € 30.06.2026 01.07.2026 Objednávka
0550/26 Objednávame u Vás vývoz kontajnera - dvor. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EVICON s.r.o. 50391241 250,00 € 30.06.2026 01.07.2026 Objednávka
26DFBV0714 catering-2-teambulding-SF Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Blažo & Martinkovič s. r. o. 54443792 885,60 € 30.06.2026 01.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 53/2026/SOŠOaSTt Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb školského stravovania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 17053676 0,00 € 30.06.2026 02.07.2026 01.07.2026 PaedDr. Darina Šulková Riaditeľ Zmluva
26DFBV0721 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 317,34 € 30.06.2026 02.07.2026 Faktúra
26DFBV0719 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 683,42 € 30.06.2026 02.07.2026 Faktúra
26DFBV0717 ventil na umývadlo-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 51,78 € 30.06.2026 02.07.2026 Faktúra
26DFBV0718 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 343,74 € 30.06.2026 02.07.2026 Faktúra
26DFBV0722 služby BOZP,OPP,CO-2026/2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 369,00 € 30.06.2026 02.07.2026 Faktúra
26DFBV0720 služby technika PO-2026/6 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing.Eva Klementová 43868649 40,00 € 30.06.2026 02.07.2026 Faktúra
26DFST0277 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 189,36 € 30.06.2026 06.07.2026 Faktúra
26DFST0276 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 378,86 € 30.06.2026 06.07.2026 Faktúra
26DFST0278 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 432,14 € 30.06.2026 06.07.2026 Faktúra
26DFST0279 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 467,56 € 30.06.2026 06.07.2026 Faktúra
26DFST0275 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Patrik Púčik 51771578 1 814,65 € 30.06.2026 06.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 52/2026/SOŠOaSTt Oprava sociálnych zariadeni a vstupov z dvora v SOŠ OaS Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELUCON s.r.o 53 013,89 € 29.06.2026 30.06.2026 29.06.2026 PaedDr. Darina Šulková Riaditeľ Zmluva
0547/26 Objednávame u Vás výmenu skla. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REALTEC plus, s.r.o. 45430942 340,00 € 29.06.2026 30.06.2026 Objednávka
26DFBV0713 oprava,výmena-sklo na okne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REALTEC plus, s.r.o. 45430942 334,78 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0716 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 70,53 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0715 prenájom-veľkokapacitný stan Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HOSPITALITY group s.r.o. 48289302 1 364,07 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra