Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0585 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 75,48 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0589 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 13,60 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0587 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 73,28 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0581 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 158,17 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0582 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 125,46 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0590 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 378,31 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0579 doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Šemabus s. r. o. 54016754 300,00 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0583 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 71,40 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0584 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 71,40 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0591 sklad-kaderníčky-internát Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Necy s.r.o. 28285425 179,16 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFST0217 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BELL Zvolen a.s. 35761628 95,20 € 18.05.2026 25.05.2026 Faktúra
26DFST0218 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 79,11 € 18.05.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFST0219 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 183,20 € 18.05.2026 09.06.2026 Faktúra
0468/26 Objednávame u Vás ročné predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 370,00 € 15.05.2026 16.05.2026 Objednávka
0469/26 Objednávame u Vás zverejnenie inzercie na prenájom nebytových a skladových priestorov - opakovanie 2-krát. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 60,00 € 15.05.2026 16.05.2026 Objednávka
0470/26 Objednávame u Vás vypracovanie rozpočtových nákladov na opravu sociálnych zariadení a vstupov z dvora v SOŠ OaS Trnava. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TZB Innovations s. r. o. 56769253 300,00 € 15.05.2026 16.05.2026 Objednávka
0471/26 Objednávame u Vás: - kazeta na trofej vrátane štítku 34ks, - grav. - sublimácia na štítky 34ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DEMI šport plus s.r.o. 36531154 640,00 € 15.05.2026 16.05.2026 Objednávka
0472/26 Objednávame u Vás výrub stromu + práce súvisiace s odstránením havarijného stavu, príprava záhonu pre výsadbu (Skladová ul.). Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing. Leo Blažek - REGIA 33549923 3 500,00 € 15.05.2026 16.05.2026 Objednávka
26DFBV0576 monitorovacie služby-GPS-2026/6 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 INFOCAR a.s. 35773090 82,53 € 15.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0577 služby siete SANET-2026/2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2026 18.05.2026 Faktúra