Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0631 poradenstvo-2026/6 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 59,04 € 01.06.2026 03.06.2026 Faktúra
26DFBV0632 balená voda-škola+dielne, poháre Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 395,20 € 01.06.2026 03.06.2026 Faktúra
26DFBV0629 doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HUTÁR, s. r. o. 55812899 175,00 € 01.06.2026 03.06.2026 Faktúra
26DFBV0633 poukážky nákupné-odmeny pre žiakov-33ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DM Drogéria markt, s.r.o. 31393781 1 165,00 € 01.06.2026 03.06.2026 Faktúra
26DFST0241 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BELL Zvolen a.s. 35761628 95,20 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 20/2026/SOŠOaSTt) Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstrve č. S26T400004 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 50,00 € 01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 26.06.2026 PaedDr. Darina Šulková Riaditeľ Zmluva
26DFST0236 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 407,02 € 31.05.2026 06.06.2026 Faktúra
26DFST0237 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 1 438,64 € 31.05.2026 06.06.2026 Faktúra
26DFST0234 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 147,68 € 31.05.2026 06.06.2026 Faktúra
26DFST0238 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 2 365,41 € 31.05.2026 06.06.2026 Faktúra
26DFST0239 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CITYFOOD s.r.o. 45510172 446,63 € 31.05.2026 06.06.2026 Faktúra
26DFST0240 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Patrik Púčik 51771578 2 099,16 € 31.05.2026 06.06.2026 Faktúra
26DFST0235 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 476,87 € 31.05.2026 25.06.2026 Faktúra
0484/26 Objednávame u Vás: - prášok proti mravcom 100g 10ks, - ryžák s rúčkou 5ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tatrachema, v.d. 31434193 200,00 € 29.05.2026 30.05.2026 Objednávka
0485/26 Objednávame u Vás darčekové poukážky pre žiakov - 33ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DM Drogéria markt, s.r.o. 31393781 1 165,00 € 29.05.2026 30.05.2026 Objednávka
0486/26 Objednávame u Vás: -zmrzlinu a prenájom zariadenia na výrobu zmrzliny s obsluhou. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 J.E.M. SWEETS, s.r.o. 50318250 1 300,00 € 29.05.2026 02.06.2026 Objednávka
26DFBV0619 rozpočet,výkaz výmer-oprava soc.zar. a vstupov z dvora školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TZB Innovations s. r. o. 56769253 350,00 € 29.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFBV0623 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 667,77 € 29.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFBV0622 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 508,79 € 29.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFBV0620 sklad-čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tatrachema, v.d. 31434193 53,07 € 29.05.2026 02.06.2026 Faktúra