Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0086/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 191,49 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0268/25 parkovacie karty-4ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mesto Trnava 313114 1 600,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0269/25 vývoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EVICON s.r.o. 50391241 580,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0270/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Coffee partners s.r.o. 46127526 214,20 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0271/25 box nást. na defibrilátor-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 125,20 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0087/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 768,16 € 06.03.2025 03.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 36/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Penzión Romantik, Dolná Streda 0,00 € 06.03.2025 16.04.2025 30.06.2025 15.04.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
0258/25 Objednávame u Vás tovar: - tričko biele 50ks, - tričko čierne s logom 150ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 1 000,00 € 05.03.2025 05.03.2025 Objednávka
DFB0263/25 sklad-kanc.potreby,rezačka-2ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 280,02 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0261/25 výkon prac.zdrav.služby-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 50,76 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0265/25 sklad-prac.oblečenie-THS Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 1 639,92 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0266/25 sklad-prac.oblečenie-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 389,37 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0262/25 vyúčtovanie-teplo-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 154,20 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0264/25 viazací stroj Star-1ks-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lamitec, spol.s r.o. 35710691 125,10 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFP0025/25 Inzercia na prenájom nebytových priestorov, skladových priestorov a dielne - 2. opakovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 25,46 € 05.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFP0026/25 vyúčtovanie-teplo-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 59,97 € 05.03.2025 18.03.2025 Faktúra
0257/25 Objednávame u Vás opravu kozmetického salónu v zmysle VO zo dňa 24.2.2025. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 JK BAU, s.r.o. 50471252 29 486,15 € 04.03.2025 04.03.2025 Objednávka
DFB0259/25 kreslo kozm. el.-1ks-kozmetik-vizážista Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MedHelp, s.r.o. 28255356 1 124,94 € 04.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0257/25 učebnice,edukačné publ.-knihy-literatúra,slovník-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 preskoly.sk s.r.o. 51692881 255,29 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0253/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 389,63 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra