DFB0667/25 |
oprava-auto-TT194GU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
607,42 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.18/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
57,23 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 50/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o dielo - Oprava vnútorných priestorov dielní SOŠO aS Trnava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
194 275,06 € |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
30.09.2025 |
24.06.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
0505/25 |
Objednávame u Vás čistenie lapača tukov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
250,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0506/25 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu bŕzd Opel Vivaro TT194GU + opakovanú STK. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
575,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0507/25 |
Objednávame u Vás spracovanie PD (Zariadenie kaderníckeho salónu - mobilné kontajnery). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TZB Innovations s. r. o. |
56769253 |
|
3 550,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0508/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- kuchynský robot KITCHEN AID 2ks,
- ručný robot KITCHEN AID 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RETRY, s. r. o. |
44699026 |
|
2 500,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0664/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
260,60 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0246/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,08 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0245/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
392,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0247/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
13,92 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0504/25 |
Objednávame u Vás ASC Agenda - komplet.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Applied Software, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0240/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
450,22 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0663/25 |
aSc Agenda Komplet SŠ-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Applied Software, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,56 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,80 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0244/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
173,86 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0239/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 397,60 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0242/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
527,21 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |