Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1132/25 uniforma pre žiakov-Ochrana osôb a majetku-26ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 2 506,91 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB1133/25 sklad-uniforma pre žiakov-Ochrana osôb a majetku-26ks-(uč.39) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 1 705,77 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB1128/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. 46904417 283,13 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB1126/25 dávkovač toal.papiera-12ks,sklad-hygienické potreby-2025/11 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TORBIA, s.r.o. 36343129 247,97 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB1127/25 sklad-kaderníčky-kontajner Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FarmaProf s.r.o. 50017900 120,50 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
0852/25 Objednávame u Vás suroviny na súťaž-Spišská Nová Ves. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ATHEA s.r.o. 34152369 150,00 € 19.11.2025 20.11.2025 Objednávka
DFB1125/25 učebné pomôcky pre žiakov-kozmetičky-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Nechtovyraj s.r.o. 47032065 197,07 € 19.11.2025 21.11.2025 Faktúra
Zmluva č. 262/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Novodomov Vrbové 0,00 € 19.11.2025 27.11.2025 30.06.2026 26.11.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 255/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Gastro Tirnavia, s.r.o. 50236954 0,00 € 18.11.2025 19.11.2025 30.06.2026 18.11.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
DFB1115/25 služby siete SANET-2025/4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 SANET 17055270 150,00 € 18.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB1116/25 PHM-2025/11 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 55,48 € 18.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB1118/25 šatníková skriňa látková-2ks-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Richard Matušovský 52325792 35,30 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB1119/25 sklad-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Damedis s. r. o. 47864249 1 448,94 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB1121/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 346,66 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB1122/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 175,35 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB1120/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 335,43 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB1123/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 49,98 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFJ0381/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 92,82 € 18.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFJ0382/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 499,20 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFJ0379/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 545,22 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra