Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/25 Objednávame u Vás tovar: - peroxid 10ks, - melír 4ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BEZVAVLASY a.s. 24168416 80,00 € 13.01.2025 13.01.2025 Objednávka
0054/25 Objednávame u Vás tovar: - hyaluron sprej + thermobuilder + 12 v 1 - 6ks, - farba 37ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TDI-Treatment&Diagnostic In Israel-Dr. Kats s.r.o. 45643369 395,00 € 13.01.2025 13.01.2025 Objednávka
0055/25 Objednávame u Vás tovar - farba 6ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Zuzana Majeríková 43015999 42,00 € 13.01.2025 13.01.2025 Objednávka
0056/25 Objednávame u Vás tovar: - šampón, kondicionér, maska - 7ks, - tužidlo 6ks, - lak, vosk 7ks, - vosk 1ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HAIRTRIX s.r.o. 35922346 165,00 € 13.01.2025 13.01.2025 Objednávka
0057/25 Objednávame u Vás tovar: - rozmrazovač skiel 21ks, - technický benzín 3,4L. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELASTIK, spol. s r.o. 17642108 80,00 € 13.01.2025 13.01.2025 Objednávka
DFP0003/25 Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 24,35 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 sklad-čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELASTIK, spol. s r.o. 17642108 80,96 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB0026/25 brašňa zdrav. s náplňou-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 B2B Partner s.r.o. 44413467 126,69 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
0039/25 Objednávame u Vás EduPage eGovernment nad 300 žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Applied Software, s.r.o. 31361161 310,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Objednávka
DFJ0001/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 628,50 € 10.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0002/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 158,27 € 10.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0003/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 241,30 € 10.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0004/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Frape catering s.r.o. 44178450 1 712,28 € 10.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0005/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 983,07 € 10.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 aSc Agenda Komplet SŠ-EduPage eGovemment Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Applied Software, s.r.o. 31361161 309,00 € 10.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB0014/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 54,26 € 10.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ0007/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 511,82 € 10.01.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB1191/24 plyn-r.2024-vyúčtovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 SPP - Slov.plynár.priem.,a.s. 35815256 -329,86 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0011/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 96,11 € 09.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB0017/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 7,01 € 09.01.2025 22.01.2025 Faktúra