| DFB0443/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,89 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 248,49 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
748,34 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
199,80 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
302,56 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
160,95 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
221,94 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
sklad-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
213,07 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
LK money factory s. r. o. |
52538621 |
|
420,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
853,23 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
329,99 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,93 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
463,41 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
355,70 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
531,80 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
pavilón záhr.-posuv.strecha-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
859,98 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |