| 0560/25 |
Objednávame u Vás úpravu zelene v zmysle stavebného povolenia - kadernícky salón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 960,00 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0561/25 |
Objednávame u Vás odstránenie poškodenej zelene. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 990,00 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0084/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
282,90 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0557/25 |
Objednávame u Vás opravu výťahu z dôvodu výpadku el. energie - relé 24V. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
300,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0748/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
878,12 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
oprava-auto-TT781DL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AUTODRIFT spol. s r.o. |
43862144 |
|
196,37 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
tabuľky-Preambula SR-30ks,Štátny znak-20ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pastel group s. r. o. |
56432381 |
|
630,00 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
služby siete SANET-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0555/25 |
Objednávame u Vás opravu výťahu z dôvodu výpadku el. energie - relé 24V. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
300,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0556/25 |
Objednávame u vás kábel HDMI 7,5m 4K - 26ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
10,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0083/25 |
výkon IČ stavebné povolenie -"Kadernícky salón - mobilné kontajnery" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
1 722,00 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
pranie-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
391,51 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
504,90 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
kybernetická bezp.-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
internet-dielne-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,07 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
PHM-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
49,99 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,64 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
94,85 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |