Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 74/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 12/U/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Kvaková Paulína 85,00 € 30.07.2025 01.09.2025 30.06.2026 15.08.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 72/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 10/U/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Šatková Valéria 85,00 € 30.07.2025 01.09.2025 30.06.2026 15.08.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 69/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 07/U/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Vrtiaková Nicol 85,00 € 30.07.2025 01.09.2025 30.06.2026 15.08.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
DFP0079/25 elektroinštalačné práce-miestnosť č. 215 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marell s.r.o. 46572716 593,06 € 29.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0716/25 prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 56,80 € 28.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0715/25 servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 eSoft s.r.o. 36051799 133,50 € 21.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFK0003/25 KV-rekonštrukcia-nákladný výťah Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 41 266,50 € 21.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFK0004/25 KV-rekonštrukcia-osobný výťah Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 52 398,00 € 21.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0714/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 JUEL s.r.o. 36235334 25,38 € 18.07.2025 23.07.2025 Faktúra
0539/25 Objednávame u Vás nábytok: - polica na stenu dub sonoma BASIC POL 800 2ks, - kontajner dub bardolino REA OFFICE 61 1ks, - regál dub bardolíno REA OFFICE S50 1ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Drevona Sereď s.r.o. 51825627 310,00 € 15.07.2025 16.07.2025 Objednávka
0538/25 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - miestnosť č. 215. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marell s.r.o. 46572716 600,00 € 15.07.2025 16.07.2025 Objednávka
DFB0712/25 obalový mat.-A,C,OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 326,64 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0713/25 monitorovacie služby-GPS-2025/8 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 INFOCAR a.s. 35773090 82,53 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFP0078/25 Inzercia na prenájom tovarového automatu - 2. opakovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 25,46 € 15.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFK0002/25 KV-lavice ESO DUO-8ks-KZ3P01+3P02-Debarierizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Daffer s.r.o. 36320439 840,00 € 14.07.2025 23.07.2025 Faktúra
0537/25 Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.7.2025 u Vás objednávame tovar: - dvojmiestna lavica žltá 27ks, - dvojmiestna lavica zelená 15ks, - jednomiestna lavica 81ks, - stolička žiacka žltá 77ks, - stolička žiacka strieborná 81ks, - stolička žiacka zelená 30ks, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Daffer s.r.o. 36320439 23 990,00 € 11.07.2025 12.07.2025 Objednávka
DFB0711/25 vývoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EVICON s.r.o. 50391241 1 030,00 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0710/25 revízia-hydranty,hadice-dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PROFIS spol. s r. o. 34103201 103,62 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
0535/25 Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa prílohy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tatrachema, v.d. 31434193 1 000,00 € 10.07.2025 11.07.2025 Objednávka
0536/25 Objednávame u Vás papier a obalový materiál podľa prílohy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 500,00 € 10.07.2025 11.07.2025 Objednávka