Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0090/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 550,07 € 07.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0091/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 75,85 € 07.03.2025 03.04.2025 Faktúra
0259/25 Objednávame u Vás parkovaciu kartu pre vozidlá (TT194GU, TT241IK,714IK,TT781DL). Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mesto Trnava 313114 1 600,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Objednávka
0260/25 Objednávame u Vás nástenný box na defibrilátor. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 130,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Objednávka
0261/25 Objednávame u Vás tovar: - podložky do účesu 15ks, - sponky, vlásenky 12bal., - gumičky 30ks, - sieťka na vlasy 30bal. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KadernickyServis s.r.o. 55005781 330,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Objednávka
0262/25 Objednávame u Vás 10 kg kávy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Coffee partners s.r.o. 46127526 220,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Objednávka
DFB0267/25 poplatok-baristický kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Academy of Coffee s.r.o 47391677 240,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0086/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 191,49 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0268/25 parkovacie karty-4ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mesto Trnava 313114 1 600,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0269/25 vývoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EVICON s.r.o. 50391241 580,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0270/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Coffee partners s.r.o. 46127526 214,20 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0271/25 box nást. na defibrilátor-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 125,20 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0087/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 768,16 € 06.03.2025 03.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 36/2025/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Penzión Romantik, Dolná Streda 0,00 € 06.03.2025 16.04.2025 30.06.2025 15.04.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
0258/25 Objednávame u Vás tovar: - tričko biele 50ks, - tričko čierne s logom 150ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 1 000,00 € 05.03.2025 05.03.2025 Objednávka
DFB0263/25 sklad-kanc.potreby,rezačka-2ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 280,02 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0261/25 výkon prac.zdrav.služby-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 50,76 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0265/25 sklad-prac.oblečenie-THS Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 1 639,92 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0266/25 sklad-prac.oblečenie-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 389,37 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0262/25 vyúčtovanie-teplo-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 154,20 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra