DFJ0077/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 327,75 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 517,18 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
918,75 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
902,28 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 061,93 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
287,87 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
808,59 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
477,92 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/25 |
tabuľa komb.-16ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
984,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0020/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov, skladových priestorov a dielne - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.14/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
61,39 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/25 |
tabuľka-názov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
19,68 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových pristorov KNZ č. 8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Helena Polakovičová ZI - EP |
30341299 |
|
1 690,30 € |
25.02.2025 |
01.03.2025 |
28.02.2026 |
25.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 15/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia č. 20 Trnava |
36094820 |
|
47,29 € |
25.02.2025 |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
25.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 49 (Zmluva č. 13/2023/SOŠOaSTt) |
Zmluva spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
15,12 € |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
|
25.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0229/25 |
kamerový systém-doplnenie,prekládka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
2 331,62 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
870,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0224/25 |
Objednávame u Vás výrobu tabule na označenie pracoviska (viď. príloha). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
30,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 14/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KAMBEK |
55703607 |
|
1 690,30 € |
24.02.2025 |
01.03.2025 |
28.02.2026 |
25.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
0225/25 |
Objednávame u Vás tlačivá na školský rok 2025/2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
2 000,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |