DFB0244/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
349,68 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
49,06 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
191,70 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
kybernetická bezp.-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/25 |
výkon zodp.osoby-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
balená voda-škola,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,40 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/25 |
záloha-teplo-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 875,20 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/25 |
plyn-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/25 |
internet-dielne-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,63 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/25 |
záloha-el.energia-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,63 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0019/25 |
záloha-teplo-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 284,80 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0021/25 |
záloha-el.energia 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
954,49 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorv MNZ č. 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drgoňová Dagmar, Ing. |
|
|
191,66 € |
03.03.2025 |
29.03.2025 |
30.03.2025 |
13.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2025/SOŠOaSTt |
MNZ č. 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská živnostenská komora - Krajská zložka Trnava |
36145581 |
|
65,38 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2025/SOŠOaSTt |
MNZ č. 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská živnostenská komora - Krajská zložka Trnava |
36145581 |
|
65,38 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0073/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
2 271,40 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
138,34 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |