DFB0263/25 |
sklad-kanc.potreby,rezačka-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
280,02 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/25 |
sklad-prac.oblečenie-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 639,92 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/25 |
sklad-prac.oblečenie-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
389,37 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
154,20 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/25 |
viazací stroj Star-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
125,10 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0025/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov, skladových priestorov a dielne - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0026/25 |
vyúčtovanie-teplo-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
59,97 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0257/25 |
Objednávame u Vás opravu kozmetického salónu v zmysle VO zo dňa 24.2.2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
29 486,15 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0259/25 |
kreslo kozm. el.-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
1 124,94 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/25 |
učebnice,edukačné publ.-knihy-literatúra,slovník-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
255,29 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
389,63 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0022/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/25 |
sklad-materiál OV-stolár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
4 027,52 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
171,30 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/25 |
oprava-vstupná hala školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
8 457,38 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0023/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/25 |
PHM-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,50 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0024/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,52 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |