Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0263/25 sklad-kanc.potreby,rezačka-2ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 280,02 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0261/25 výkon prac.zdrav.služby-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 50,76 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0265/25 sklad-prac.oblečenie-THS Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 1 639,92 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0266/25 sklad-prac.oblečenie-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lukáš Minarovič 43617603 389,37 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0262/25 vyúčtovanie-teplo-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 154,20 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0264/25 viazací stroj Star-1ks-škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Lamitec, spol.s r.o. 35710691 125,10 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFP0025/25 Inzercia na prenájom nebytových priestorov, skladových priestorov a dielne - 2. opakovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 25,46 € 05.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFP0026/25 vyúčtovanie-teplo-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 59,97 € 05.03.2025 18.03.2025 Faktúra
0257/25 Objednávame u Vás opravu kozmetického salónu v zmysle VO zo dňa 24.2.2025. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 JK BAU, s.r.o. 50471252 29 486,15 € 04.03.2025 04.03.2025 Objednávka
DFB0259/25 kreslo kozm. el.-1ks-kozmetik-vizážista Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MedHelp, s.r.o. 28255356 1 124,94 € 04.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0257/25 učebnice,edukačné publ.-knihy-literatúra,slovník-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 preskoly.sk s.r.o. 51692881 255,29 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0253/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 389,63 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP0022/25 prev.horúcovodnej stanice-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 351,18 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0256/25 sklad-materiál OV-stolár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 4 027,52 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0254/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 171,30 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0258/25 oprava-vstupná hala školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 JK BAU, s.r.o. 50471252 8 457,38 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP0023/25 tel.popl.-mobil.sieť-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 61,07 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0255/25 potraviny-cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 54,26 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0260/25 PHM-2025/2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovnaft, a.s. 31322832 220,50 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP0024/25 tel.popl.-pevná sieť-2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,52 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra