DFB0480/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,01 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0046/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,30 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0045/25 |
tel.popl.-pevná sieť-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,44 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/25 |
záloha-el.energia-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0047/25 |
záloha-el.energia 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
954,49 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0379/25 |
Objednávame u Vás sedací vak - vankúš sivý Emi 3ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
345,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0380/25 |
Objednávame u Vás poradenské služby - Rešpekt a priateľstvo namiesto strachu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Slnečná 5, Sereď |
37990462 |
|
280,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0381/25 |
Objednávame u Vás akuťahovačku Makita. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
180,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0382/25 |
Objednávame u Vás:
- vonkajší odpadkový kôš Chafer s popolníkom 50l 1ks,
- vonkajší odpakový kôš Lionel 40l 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0383/25 |
Objednávame u Vás zájazd TRNAVA - SLOVÁCKO a späť pre zamestnancov našej školy, termín: 28. - 30.6.2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HELL TOUR s.r.o. |
44624093 |
|
2 000,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0384/25 |
Objednávame u Vás:
- STN 734130 1ks,
- STN 910000 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
31753990 |
|
40,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0171/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
903,23 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 063,62 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0166/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
143,04 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
912,49 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0167/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
296,09 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
978,64 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 40/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových prietorov KNZ č. 15/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Dobrotka Pavol, Ing. akad. arch. |
|
|
949,63 € |
29.04.2025 |
01.05.2025 |
30.04.2026 |
29.04.2025 |
PaedDr. Darina šulková |
riaditeľ |
Zmluva |