Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1194/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BOD s.r.o. 31361480 31,00 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB1195/25 potraviny-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,87 € 03.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFJ0411/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 03.12.2025 11.12.2025 Faktúra
Zmluva č. 265/2025/SOŠOaSTt Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 21/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Tibenská Daniela 229,99 € 02.12.2025 06.12.2025 07.12.2025 02.12.2025 PaedDr. Darina Šulková riaditeľ Zmluva
DFB1175/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Patrik Púčik 51771578 42,32 € 02.12.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB1182/25 sp.materiál-IT učebňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bartok s. r. o. 50642243 201,72 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1179/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 267,57 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1184/25 výkon prac.zdrav.služby-2025/11-12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ENSARA, s.r.o. 36788457 101,52 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1180/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 105,74 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1185/25 plyn-2025/11 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1186/25 plyn-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1181/25 kominárske práce-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing. Diana Dora Kosnáčová-KOMINÁRSTVO 50995561 55,00 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1178/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 135,91 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1183/25 vyúčtovanie-teplo-2025/11 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 140,42 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1187/25 záloha-teplo-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 235,20 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFP0118/25 záloha-teplo-12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 424,80 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1176/25 internet-dielne-2025/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Business Services, a.s. 50087487 43,05 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB1177/25 tel.popl.-mobil.sieť-2025/11 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,28 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFP0119/25 záloha-el.energia 12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 961,72 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFP0121/25 vyúčtovanie-teplo-11/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 54,60 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra