Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0625/25 sklad-kozmetik-vizážista Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOR LIFE s.r.o. 49977580 116,91 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0623/25 materiál inštalačný+hydrant-dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Imperials, s.r.o. 47809370 4 139,95 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0622/25 oprava-vod.a odpad.potrubie-dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MOKUP, s.r.o. 46033165 2 800,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0624/25 zvlhčovač parný Ayala Geyser Ozone-1ks-kaderníctvo-nové-VP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PULS Hair s. r. o. 46617744 925,02 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0621/25 TK,EK-Opel Vivaro-TT194GU Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DELIFE s. r. o. 45975159 90,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0626/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 EKVIA s.r.o. 31426085 72,45 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFJ0225/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 517,22 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFP0064/25 vyúčtovanie-el.energia-5/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 -218,32 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0491/25 Objednávame u Vás inventár do jedálne podľa prílohy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Berndorf Sandrik s. r. o. 36639893 3 200,00 € 06.06.2025 06.06.2025 Objednávka
0492/25 Objednávame u Vás inventár do jedálne podľa prílohy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Berndorf Sandrik s. r. o. 36639893 6 000,00 € 06.06.2025 06.06.2025 Objednávka
DFB0615/25 vodné,stočné-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 968,04 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0617/25 prev.horúcovodnej stanice-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 526,80 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0619/25 sklad-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 336,53 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0618/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 91,93 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0620/25 vysávač-1ks,váha-1ks,strojčeky-6ks,opierka pod nohy-8ks,podsedák-1ks,fény-6ks,kulma-6ks,krepovačka-1ks,vlnkovačka-2ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Belora, s.r.o. 36813851 2 988,97 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0616/25 tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,90 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFP0062/25 protihmytová sieťka-46ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REALTEC plus, s.r.o. 45430942 2 587,15 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0614/25 vyúčtovanie-el.energia-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 -561,37 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0490/25 Objednávame u Vás kozmetický materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOR LIFE s.r.o. 49977580 110,00 € 05.06.2025 05.06.2025 Objednávka
DFB0609/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 182,03 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra