Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0617/25 prev.horúcovodnej stanice-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 ELFE TZB - Technické zariadenia budov 33209308 526,80 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0619/25 sklad-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 336,53 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0618/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 91,93 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0620/25 vysávač-1ks,váha-1ks,strojčeky-6ks,opierka pod nohy-8ks,podsedák-1ks,fény-6ks,kulma-6ks,krepovačka-1ks,vlnkovačka-2ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Belora, s.r.o. 36813851 2 988,97 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0616/25 tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,90 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFP0062/25 protihmytová sieťka-46ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 REALTEC plus, s.r.o. 45430942 2 587,15 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0614/25 vyúčtovanie-el.energia-2025/5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 -561,37 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0490/25 Objednávame u Vás kozmetický materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOR LIFE s.r.o. 49977580 110,00 € 05.06.2025 05.06.2025 Objednávka
DFB0609/25 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO 35108401 182,03 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0610/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 135,35 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0611/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 208,89 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0612/25 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,66 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0608/25 oprava-chladiace zariadenia-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Jozef Imrišek - opravy a servis chlad. zariadení 33555524 293,97 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0613/25 potraviny-akcia,kávovar NIVONA NICR 790-VP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Coffee partners s.r.o. 46127526 1 174,85 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFJ0221/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 723,31 € 05.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFJ0223/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 207,06 € 05.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFJ0224/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 355,45 € 05.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFJ0222/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 794,28 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
0488/25 Objednávame u Vás 15 kg kávy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Coffee partners s.r.o. 46127526 330,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
0489/25 Objednávame u Vás opravu mrazničky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Jozef Imrišek - opravy a servis chlad. zariadení 33555524 300,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka