DFB0240/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,70 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-169,21 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
30.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-284,50 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,47 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
811,12 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0569/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,48 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 471,81 € |
01.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
348,53 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 098,18 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
666,08 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
161,65 € |
01.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
427,52 € |
28.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 525,52 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 304,61 € |
31.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 525,52 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 276,14 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |